財務部開展廉潔風險點排查座談會
為深入貫徹落實經(jīng)發(fā)集團黨風廉政建設相關精神,9月6日下午4點,財務部在1201會議室召開會議,專題討論財務部各崗位存在的廉潔風險、表現(xiàn)形式以及下一步整改措施。財務部全體人員參加了會議并進行逐一發(fā)言。
會上,財務部紀檢專員王星宇對紀委關于廉政風險排查工作的各項安排及職責梳理和相關要求等情況進行了詳細的解讀。財務部全體人員積極踴躍發(fā)言,大家結合各自崗位職能和崗位職責,逐一交流工作中存在的一些廉潔風險。王彩霞部長結合財務部工作內(nèi)容以及實操情況,歸納出以下幾點風險:首先是對備用金管理方面,是否要嚴格落實備用金管理相關規(guī)定,是否有挪用備用金相關情況發(fā)生?平時如何進行備用金管理?其次是個人往來管理方面,對于各類押金、融資利息等因公借款是否及時對接相關人員索要相關原始憑證報賬,對出差等因私借款是否存在未及時報賬導致公款私自占用?再次是印章管理方面,對于財務印鑒章被外借辦公,集團未配備監(jiān)章人,導致對于財務章外借辦理何種業(yè)務無法進行監(jiān)管審核,也存在很大安全隱患。最后是在費用審核等方面,是否存在違規(guī)簽字、偽造簽字進行報銷,在工程款、外單位大額付款審核簽字過程中是否存在吃拿卡要等現(xiàn)象。
通過此次專題座談會,財務部全體人員提高了廉政風險排查意識,明確了廉政風險排查工作任務重點,為下一步廉政風險排查整改落實以及防治措施制定打下了良好工作基礎。
( 財務部 蔣瀅瀅)